老师你好,我之前销售货物,是没开票的,我已按没开票的入账,,后来客户又要求开专票,我该怎么做分录
问题已解决
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84785036 | 提问时间:2023 06/15 15:12
借应收账款,负数
贷主营业务收入,负数
应交税费,负数
借应收账款,贷主营业务收入、应交税费、
红冲无票收入,然后再做发票。
2023 06/15 15:16
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