老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784995 | 提问时间:2023 06/12 15:47
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本
借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023 06/12 15:49
相关问答
查看更多最新问答
查看更多