3月有一笔预收款,对应的票4月份开出,但是4月份开票做账的时候,没有发现这张票的款项已经在3月份收到了,所以导致3月份和4月份都交了税,并且账上挂了应收账款,请问现在发现了,应该怎么做账以及处理税务的问题。
问题已解决
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#实务#
84785043 | 提问时间:2023 06/12 11:51
同学,你好
你把3.4月份的凭证都发一下
2023 06/12 11:52
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