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老师,我想问一下原件暂估的,4月份有一家的原料发票没到,但是送货单到了,所以我暂估入账了。5月份收到了发票,但是到的发票金额比我暂估的金额多,请问,需要在5月入账把4月暂估的那笔金额给红冲吗?
84784987 | 提问时间:2023 06/09 08:14
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。
2023 06/09 08:15
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