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#实务#
老师,你好,4月份预提了成本费用,借主营业务成本—其他,贷其他应付款—预提费用。5月份收回了发票,冲减分录如何写的?谢谢!
84785001 | 提问时间:2023 06/08 16:33
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 原分录负数红冲
2023 06/08 16:34
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