公司4月末开了一张蓝字发票10万元,5月10日公司按4月数据正常申报增值税并缴款相关税费,5月13日客户发现发票信息错误要求开具该张红字发票,公司核查后开具了相信红字发票,同时也开出了正确的蓝字发票,请问该红字发票在申报5月增值税时如何账务处理?因为4月已正常报税
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间:2023 06/06 15:02
你好,一正数一负数正好抵扣了,不需要再填写了。
2023 06/06 15:07
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