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#实务#
老师好,我预提了费用,借,管理费用,预提费,贷,应付账款,暂估、下月当这笔办公费发票来了.我应该怎么做分录?借,管理费用,办公费,贷、现金、这笔分录对吧?但是那笔计提的分录怎么处理?
84785036 | 提问时间:2023 06/06 08:02
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!那个红字冲减就好
2023 06/06 08:06
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