老师,我们一笔业务发票在去年已经进行入账,进项税额也抵扣认证了,今年对把发票红冲了,进项税额要做转出,那么从冲红到进项转出的分录应该怎么做呀?
问题已解决
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#实务#
84784992 | 提问时间:2023 06/02 10:30
您好,借方就是你之前计入的成本费用科目 贷方就是 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2023 06/02 10:30
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