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#中级职称#
老师,我想问一下3月份应发工资是3000,但扣完个人代扣代缴社保公积金应该是发放1500,但实际发放了2000,发放错误了,付3月份的工资的时候,差额做账记为其他应收款-个人社保500,因此发放4月份工资的时候做了调整,在4月份的实发工资中扣除500,然后记为贷方的应付职工薪酬,但是现在发现应发工资应该是4000,所以5月份要补回去1000,这个科目我应该怎么做,从付3月份工资凭证那张凭证开始做嘛?记为其他应付款-工资差额?
84785026 | 提问时间:2023 05/31 10:47
一休哥哥老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
3月份的时候 借:管理费用 3000 贷:其他应付款-个人社保 1000 贷:银行存款 2000
2023 05/31 11:01
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