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#实务#
暂估跨年应该怎么做账?后面到的发票和之前暂估金额是一致的
84785030 | 提问时间:2023 05/26 14:02
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,比如借,库存商品暂估贷,应付账款。 你后面收到发票的时候,做红字分录冲减之前暂估的。 然后再按发票上的金额重新做一次。
2023 05/26 14:03
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