老师你好,我是小规模 客户是一般纳税人,去年12月我给客户开了8000多的专票。客户已经抵扣了。然后今年查出客户多付款给我了。多付了我5000多。要求我这边退款。当时开的专票是3%。然后客户今年给我搞了一个红字的信息表。上面的金额是多打给我的5000多,税率是6%。。请问下这种情况我怎么去做这个账?按客户这个红字信息表去开一个红字发票吗?可以随便这么冲8000多的这个表里的5000多吗?
问题已解决
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#实务#
84784995 | 提问时间:2023 05/25 10:49
你好,你是小规模不了6%的,需要让对方给你重新开这个红的信息表。
2023 05/25 10:52
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