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#实务#
老师!我的汇算清缴这个是对的,你帮忙看下哪里有问题 1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第1列“销售费用中业务招待费”为:【47723.55】元; 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第4行第3列“管理费用中业务招待费”为:【151001.22】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第15行第1列“业务招待费支出账载金额”为:【198724.77】元; 4.您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的业务招待费合计数大于A105000《纳税调整项目明细表》中业务招待费账载金额,请核实。
84784998 | 提问时间:2023 05/24 10:24
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你再纳税调增明细表填写的数字好税收金额不对
2023 05/24 10:36
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