老师你好,上年度年终奖未做计提,在本年度发放时账务处理为借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 请问下还需要做 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这一步吗?
问题已解决
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84784960 | 提问时间:2023 05/23 16:43
您好,需要的以前年度损益调整没有余额。月末结转就可以。
2023 05/23 16:44
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