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#实务#
老师好,请问一般纳税增值税月末认证抵扣后的账务处理怎么做?进项大于销项税额,比如本月进项税额5000,销项税额4000, 还留抵了1000,月末怎么处理?
84784976 | 提问时间:2023 05/18 13:58
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项4000, 应交税费应交增值税转出未交增值税1000, 贷应交税费应交增值税进项5000 转出未交增值税。借方有余额表示留底。
2023 05/18 14:00
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