请问报表其他应收款和其他应付款都为负数如何调整,是直接把其他应收款负数调整到其他应付款的那边为正数,其他应付款的负数直接调到其他应收的边为正数吗,还是把其他应收款贷方余额负数加到其他应付款余额里,不用累计加吗,那其他应收款调整之后就为0,对吗,这直接加了不还是负数吗
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785011 | 提问时间:2023 05/18 11:10
你好; 你们重分类的; 比如其他应收款负数; 重分类到其他应付款栏次去写哈 ; 你只是报表重分类;账上不动的
2023 05/18 11:11
相关问答
查看更多最新问答
查看更多