老师,跨年度暂估库存的账务处理怎么操作呢
比如我12月份做的分录是
①暂估:借:库存商品~a产品10
贷:应付账款~a公司10
②借:主营业务成本10
贷:库存商品~a产品10
次年1月份我的分录应该怎么处理呢?(这个时候暂估的库存发票进来了)
问题已解决
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#实务#
84784980 | 提问时间:2023 05/18 10:30
你好; 你次年收到发票 和你暂估金额一致吗
2023 05/18 10:30
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