月末结账时存货已入库单发票未到,需要对入库单已暂估价记账后,系统会自动生成 ;等待之后的月份,发票到了之后,需要发票和入库单进行结算(采购结算),然后暂估处理需要在 系统下的业务核算中进行 在操作页面点击“暂估”即可 。
问题已解决
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#实务#
84784951 | 提问时间:2023 05/17 16:22
您好,这个是属于暂估就可以的了
2023 05/17 16:23
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