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#实务#
我们21年的账目收入没有计提增值税,今年发现了已经补交了,那么我的账目应该如何调整呢?
84785036 | 提问时间:2023 05/15 09:38
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 05/15 09:40
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