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增值税纳税深表三是干哈的? 为什么要吧价税合计数填到(免税销售额) 关键是我们的销售额不是免税销售额啊?另外,我上月还开了2张红字发表,需不需要在纳税申报表上也填列体现一下?
84784970 | 提问时间:2023 05/12 16:33
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个是只要开了服务类的发票,第一列必须填写,填写的是加税合计的收入,后面的扣除是差额交税才做的。是服务类的需要填写,但是你这个单独填写复数应该是保存不了,你有证书的发票吗。
2023 05/12 16:35
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