老师,在四月收到一张采购发票,四月已经销售出去了,但因为月底没来得及认证,可以这样做分录吗?
采购,已收发票,跨月认证
借:原材料
应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额)
贷:应付账款
次月认证
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额)
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784962 | 提问时间:2023 05/12 15:40
对的,是的,是这么做的。
2023 05/12 15:42
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