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#实务#
老师,我现在有笔账,是预付给对方的租金,因为我嫌麻烦不想挂到预付账款里,所以就直接挂到应付账款里,后面再每个月摊销到生产费用和管理费用里,这就导致前面几个月应付账款是负数,请问这样合理吗?可以这样做吗?还是说必须要做到预付账款里呢?
84785006 | 提问时间:2023 05/11 14:54
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 这样可以不用调整行
2023 05/11 14:56
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