老师,请问一下。
月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗?
借:应交增值税—待认证进项税额
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
这样做对吗?
问题已解决
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#实务#
84784985 | 提问时间:2023 05/11 10:30
你好,月末未认证的进项税额,发票入账的时候,直接这样 就是了
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目
2023 05/11 10:31
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