老师好,请问我这样处理账务是否正确?
上月暂估入账:
借:管理费用—其他 10万
贷:其他应付款—暂估 10万
本月冲销上月暂估
借:管理费用—其他 -2万
贷:其他应付款—暂估 -2万
问题已解决
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#实务#
84784950 | 提问时间:2023 05/09 18:34
您好,您的账务处理是正确的。
2023 05/09 18:35
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