老师,请问期末应付账款-暂估贷方余额是怎么做分录处理?这个余额是发票金额小于暂估金额,冲掉发票后的一个余额
问题已解决
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84784960 | 提问时间:2023 05/09 10:17
你好1; 你暂估这个 业务是什么原因的; 你暂估分录红冲了。按实际业务 的金额做账即可; 这样就可以 抵减 余额的
2023 05/09 10:19
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