老师,我公司收到预收账款时的账务处理:
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费销项税
按月分摊计入收入(已全部确认收入):
借:预收账款
贷:主营业务收入
每月增值税申报表按预收账款贷方发生额进行申报,老师现在针对已确认收入的预收账款进行退款这个分录怎么做,然后当月的增值税申报表怎么申报
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784954 | 提问时间:2023 05/08 14:59
你好,预收款的时候,还不需要确认销项税额。
每个月确认收入的时候,才做增值税的申报
2023 05/08 15:00
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