暂估时:借:应收账款-暂估收入 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时:借:应收账款——XX单位 贷:应收账款—暂估收入,暂估申报时:销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢?
问题已解决
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#实务#
84785046 | 提问时间:2023 05/08 14:12
同学你好
这个直接红冲未开票收入
2023 05/08 14:13
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