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我想咨询个事,4月份开出去销项发票,4月也有进项,但是税号开错了,勾选认证平台没有,就没法认证,5月又重新开进来正确的,这种怎么纳税?
84784949 | 提问时间:2023 05/05 21:31
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,增值税应纳税额=销项税额 根据你的描述,没有进项认证,就是按销项全额缴纳增值税的 
2023 05/05 21:32
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