老师,我想请教你下问题,我公司不设预收和预付科目,都是通过应收和应付科目做账,现在会存在一些问题,财务报表应收款项为0,有啥办法可以快速调整?比如A公司应收账款上个月实际是500万,4月新下了一笔订单我们收了客户预付款300万,我做帐是应收账款的贷方300万,现在出现4月财报应收款项为200万
问题已解决
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84784984 | 提问时间:2023 05/05 19:11
你好; 你报表设置重分类公式就可以了; 比如应收账款负数; 会自动分类到 预收账款栏次去的
2023 05/05 19:11
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