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#实务#
老师请教一个问题 3月份开了一张01的销售发票,4月把01这张发票冲红了,请问01这个张发票现在应该放在3月份里,还是放到4月份里,还是和作废的发票放一起?那3月份做的账不就没有附件了么需要复印一份放在3月份里吗
84785029 | 提问时间:2023 05/04 17:31
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,蓝字发票在三月份,负数发票在四月份。这个需要分别做账务处理,三月份确认收入,四月份红冲收入。
2023 05/04 17:37
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