老师,您好,一般纳税人,上个月发票税率开错了,应该是9%错开成1%了,这个怎么申报?
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84784995 | 提问时间:2023 05/04 16:31
同学,
1、纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;
2、次月开具红字发票,再开具蓝字发票;
3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额.
一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废的发票可以在税控系统中标记为作废,在纸质发票也要标明作废.作废发票必须收回原发票全部联次.
2023 05/04 16:32
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