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#实务#
老师,您好!请教一下22年10月份更正申报4月份的增值税,有增加不开票收入(因为有进项留抵不能转下期抵扣,税局教我申报不开票收入),申报应纳增值税税额为0,怎么做账务处理
84785032 | 提问时间:2023 05/04 11:19
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这样的话,就是说,直接作为当期的未开票收入了
2023 05/04 11:20
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