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#实务#
老师,按照这个工资表和银行实际缴纳的公积金和社保,计提和发放工资的分录我做了但是不一致,可以麻烦老师具体的写一下计提和发放的分录吗?
84785034 | 提问时间:2023 05/03 21:21
杨家续老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师,中级会计师
您好! 计提分录为 借 管理费用/等成本费用科目 58292.42  贷 应付职工薪酬 58292.42 发放  借 应付职工薪酬 50919.83    贷 银行存款 50919.83
2023 05/03 21:37
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