3月暂估材料采购的税费,计入应交税费-待抵扣 5000
4月收到发票的税费用为4999.99,有0.01的差异,这个月的分录应该怎么做?
借:应交税费-进项 4999.99
贷:应交税费-待抵扣 5000
还有0.01放哪里去?
问题已解决
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#实务#
84784973 | 提问时间:2023 04/28 09:38
你好 ; 你调整下 ; 你之前不含税成本原材料是不是少做了一个金额; 你看看原材料的金额有变动没有
2023 04/28 09:50
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