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#实务#
老师好!咨询一下,就是之前会计做账,现在交接工作,分内外账,然后期末再做合并报表,,但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了!只有两笔业务,剩余的也不没有完全做完,现在4月份我接手内账,我想把对公的账户业务也体现在内账里面,也就是做大内账,外账在财务代账,但是现在对公账户余额和出纳对不上,所以现在衔接这里有没有更好的办法?
84785008 | 提问时间:2023 04/26 14:29
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您就是接着前面的帐往下做就行。
2023 04/26 14:38
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