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#实务#
3月暂估了36000的销售,这个月开票后客户退回来了,说是抵返利,请问这个发票直接作废吗?那暂估的怎么处理?返利分录要怎么写呢?
84784973 | 提问时间:2023 04/26 10:33
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,退回来的,您销售方开红字发票,红冲收入和成本。返利的也是开负数发票,红冲,您的收入。
2023 04/26 10:35
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