老师,举个例子,2022年暂估成本200万,2023年跨年,企业所得税汇算清缴前,发票只开进来160万,如何做冲红暂估的分录?企业所得税汇算清缴后如何做冲红暂估的分录?企业汇算清缴后,剩余暂估的40万发票还需不需要再开进来?
问题已解决
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#实务#
84784995 | 提问时间:2023 04/25 19:25
你好; 那你 实际成本是200万还是160万; 如果是200万; 那么你 收到160万; 你就调增40万成本即可 ; 你汇算之前 没法取得这个40万成本发票了吗
2023 04/25 19:27
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