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#建筑#
暂估成本入账,汇缴前收到发票,账务处理怎么做
84785027 | 提问时间:2023 04/25 12:56
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,汇缴前收到发票,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录 
2023 04/25 12:58
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