老师,年底暂估了材料,到时也结转成本了,但现在来的发票单价要比暂估的低,,暂估时结转成本6300,现在发票是4000,差额怎么办呢怎么做账
问题已解决
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84785004 | 提问时间:2023 04/24 08:29
差额冲减本年的成本就是了,金额也不大
2023 04/24 08:31
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