最近核对和平台的应收账款时,发现应收账款有出入。请查对后,原因是当时告诉我平台的应收款,是在我们给平台开具发票后,平台付款给我们,而实际情况是除了平台按开票的金额付款外,另外还有一些款项,不需要开票,平台直接付款。所以直接付款的这部分收入按主营业务收入记的账,没有冲应收账款,去年和今年已结账的月份,有几笔这种情况。记的内账,不涉及到税务等问题,我是不是可以这个月把这部分记错账的部分冲掉,重新再记正确的?这样记:借 其他货币资金(负数红字)贷:主营业务收入(负数红字);借:其他货币资金 贷:应收账款。谢谢
问题已解决
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84784973 | 提问时间:2023 04/22 07:43
你好,内账没问题,按正确的金额调整就行
2023 04/22 07:52
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