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#实务#
上月对方没抵扣,现在我方开了负数发票,那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的记账联后面,再做个红字分录对吗?
84785041 | 提问时间:2023 04/20 11:18
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样操作就是
2023 04/20 11:19
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