问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师你好,我们是旅行社,我们给对方开票用差额征税,比如A公司报团旅游,我们收了A公司团款10000元,在出团中发生了房费2000元,餐1000元,车费2000元,门票1000元,餐车门票均取得发票,但是房费是月结,也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费,假如取得的房费发票金额是5000,那我们要给A公司开票,该怎么算这个差额呢
84785034 | 提问时间:2023 04/20 01:02
薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,差额征税是根据收入-支付出去的费用作为计税依据。 差额开票还是按实际收取额开票。所以,给A公司开票时先结算出总费用后再行开票,或按预计的房费开票,差额后面调整退补开。
2023 04/20 01:12
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取