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#实务#
老师,上月未抵扣的进项税,在本月结转税金时怎么做分录
84784955 | 提问时间:2023 04/17 16:14
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,三上个月直接留底就可以了,这个月看你最终要交多少税,然后就做要交的税的分录。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023 04/17 16:15
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