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#建筑#
老师我做了这个分录,但是不符合抵扣 这应该怎么结转 借:管理费用_差旅费 应交税费_应交增值税_进项税额 贷:库存现金
84785042 | 提问时间:2023 04/16 14:19
小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好同学 借,管理费用 贷,应交税费_增值税进项税转出
2023 04/16 14:20
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