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老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?
84784958 | 提问时间:2023 04/15 15:53
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
2023 04/15 15:58
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