老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784958 | 提问时间:2023 04/15 15:53
建议十二月份暂估,然后一月份发票到了红冲暂估在做发票的
2023 04/15 15:58
相关问答
查看更多最新问答
查看更多