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#实务#
老师,您好,请教个问题,就是3月份要出季报,我账上用了一个科目,统一放应付账款,问题来了,应付账款出现负数,我把一部分负数的科目调到应收账款,现在一改不平衡了,请问哪里没结转吗?哪里出了问题
84784975 | 提问时间:2023 04/12 16:00
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
应付账款的负数填写在预付账款里就行了。直接改报表。
2023 04/12 16:03
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