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#实务#
我之前做了暂估,会计分录是管理费用——暂估,应付账款——暂估,现在回来票了,咋冲?
84785001 | 提问时间:2023 04/12 11:22
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,发票到了,先根据发票及付款情况,借:管理费用,贷:银行存款等科目,再做,借:管理费用——暂估,负数,贷:应付账款——暂估,负数。
2023 04/12 11:29
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