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#实务#
暂估:长期待摊费用-2800,贷:应付账款-暂估-2800,付款时借:预付账款:2800,贷银行存款2800,收到发票是金额是6000,老板自己付了3200,我这种该怎么写分录呢。是去年的账,我还没有待摊费用
84784975 | 提问时间:2023 04/12 11:06
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好你最终先把暂估的先红字冲掉,然后按发票金额入账。然后你再借应付账款3200 贷其他应付款。3200。贷
2023 04/12 11:08
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