2023年3月调整了2022年12月份的增值税申报表做了进项税转出10000,补缴了增值税和附加税,那当期2023年3月份的账务怎么处理呢!
问题已解决
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#实务#
84785019 | 提问时间:2023 04/11 15:34
您好,1、借:应交税费-增值税-转出未交增值税 10000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 10000
2 借:应交税费-增值税-未交增值税 10000 贷:银行存款 10000
附加税稍等,还在打字
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2023 04/11 15:45
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