我3月付的钱,4月初发票收到,我现在做3月账务处理能不能直接把发票也做进去了。还是要分开,4月收到的发票只能做到4月
问题已解决
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84784957 | 提问时间:2023 04/11 13:28
这笔业务实际是三月份的,就做在三月份。的成本费用里。然后四月回来发票可以贴在这个三月份的凭证后面。
2023 04/11 13:31
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