小规模。
老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
问题已解决
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#实务#
84785025 | 提问时间:2023 04/08 21:32
您好,这种不可以,需要汇算清缴的时候调整成本
2023 04/08 21:40
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